Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookie
| Номер плана закупок | 2019-200268075 |
|---|---|
| Дата утверждения плана гос. закупок (или его изменений и дополнений) | 19.07.2019 |
| Дата редактирования | 20.12.2019 |
| Наименование (для юр.лиц) либо ФИО (для ИП) заказчика | Войсковая часть 67878 |
| Ведомственная подчиненность | Министерство обороны Республики Беларусь |
| Местонахождение | Брестская область ,н.п. Бронная Гора ,ул. 70 лет Октября |
| УНП | 200268075 |
| Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется со счетов органов государственного казначейства, BYN | 863 458.22 |
|---|---|
| Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется с текущих (расчетных) счетов заказчика, BYN | 147 094.53 |
| Собственные средства, BYN | 732 651.00 |
| Итого, BYN | 1 743 203.75 |
| Номер позиции плана закупок | Наименование однородных товаров (работ, услуг) | Код подвида | Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Ориентировочные объемы в натуральном выражении | Ориентировочная стоимость | УНП получателя средств | Субъект, осуществляющий закупку | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-200268075-20 | Щетка-сметка | 32.91.11.900 | Щетки и метлы бытовые, не включенные в другие группировки | 11 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 35 Собственные средства, BYN: 35 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-19 | Скобы, (упаковке по 1000 шт.) | 25.93.14.500 | Гвозди, кнопки, скобы, полученные методом холодной штамповки из стальной проволоки, в бунтах или рулонах прочие | 19 упак. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 29 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-18 | Степлер | 25.73.30.650 | Инструменты ручные бытовые | 2 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 60 Собственные средства, BYN: 60 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-17 | Кистьфлейцевая, КФ-25,КФ-50 | 32.91.19.300 | Кисти малярные, щетки для удаления прежнего слоя краски, для работы с темперой, обойные, для покрытия лаком и аналогичные кисти и щетки | 15 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 41 Собственные средства, BYN: 41 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-16 | Смазка ПВК | 19.20.29.599 | Масла нефтяные различного назначения, масла-пластификаторы, наполнители и носители, прочие пластичные смазки | 29 кг | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 112 Собственные средства, BYN: 112 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-15 | Шлифшкурка 32Н | 23.91.12.300 | Порошок или зерно абразивные природные или искусственные на тканевой основе | 45 пог. м | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 532 Собственные средства, BYN: 532 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-14 | Гвозди 100 мм | 25.93.14.500 | Гвозди, кнопки, скобы, полученные методом холодной штамповки из стальной проволоки, в бунтах или рулонах прочие | 21 кг | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 52 Собственные средства, BYN: 52 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-13 | Саморез,75мм | 25.94.11.250 | Винты с головками со шлицем или крестообразным шлицем из прочих черных металлов (кроме нержавеющей стали) | 10800 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 216 Собственные средства, BYN: 216 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-12 | Бумага парафинированная | 17.12.77.500 | Бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные полимерными материалами в рулонах или листах (кроме клеящихся) | 36 кг | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 90 Собственные средства, BYN: 90 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-11 | Уай-спирит | 19.20.23.100 | Уайт-спирит, спирт технический (бензины специальные очищенные) | 66 кг | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 235 Собственные средства, BYN: 235 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-10 | Растворитель Р-4 | 20.30.22.700 | Растворители и разбавители сложные органические, не включенные в другие группировки; готовые составы для удаления красок или лаков | 98 кг | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 671 Собственные средства, BYN: 671 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-9 | Лак битумный БТ-5100 | 20.30.12.200 | Краски и лаки, включая эмали и политуры, на основе сложных полиэфиров, диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях | 2 кг | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 18 Собственные средства, BYN: 18 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-8 | Эмаль ХВ-124 серая | 20.30.12.200 | Краски и лаки, включая эмали и политуры, на основе сложных полиэфиров, диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях | 58 кг | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 424 Собственные средства, BYN: 424 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-7 | Эмаль ХВ-124 защитная | 20.30.12.200 | Краски и лаки, включая эмали и политуры, на основе сложных полиэфиров, диспергированные или растворенные в летучих органических растворителях | 247 кг | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 1821 Собственные средства, BYN: 1821 | 200268075 | Заказчик | |
| 2019-200268075-6 | Перчатки трикотажные | 14.19.13.200 | Перчатки, варежки и митенки трикотажные пропитанные или с покрытием полимерными материалами или резиной (кроме перчаток, варежек и митенок для новорожденных и детей ясельного возраста спортивных, массажных) | 147 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 147 Собственные средства, BYN: 147 | 200268075 | Заказчик |