Для обеспечения удобства пользователей данный сайт использует файлы cookie
| Номер плана закупок | 2019-190510788 |
|---|---|
| Дата утверждения плана гос. закупок (или его изменений и дополнений) | 02.10.2019 |
| Дата редактирования | 23.12.2019 |
| Наименование (для юр.лиц) либо ФИО (для ИП) заказчика | Государственное учреждение образования "Центр "Национальная школа красоты" |
| Ведомственная подчиненность | Областные (Минский городской) исполнительные комитеты |
| Местонахождение | г. Минск ,г. Минск ,ул. Мельникайте, 4 |
| УНП | 190510788 |
| Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется со счетов органов государственного казначейства, BYN | 120 730.91 |
|---|---|
| Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется с текущих (расчетных) счетов заказчика, BYN | 961.00 |
| Собственные средства, BYN | 1 650.00 |
| Итого, BYN | 123 341.91 |
| Номер позиции плана закупок | Наименование однородных товаров (работ, услуг) | Код подвида | Наименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012 | Ориентировочные объемы в натуральном выражении | Ориентировочная стоимость | УНП получателя средств | Субъект, осуществляющий закупку | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-190510788-45 | Шампунь | 20.42.16.300 | Шампуни | 10 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 30 Собственные средства, BYN: 200 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-44 | Демакияж, крем для рук, лица, век, тоник, тональный крем, румяна, влажные салфетки, дезодорант | 20.42.15.100 | Средства косметические для макияжа лица, не включенные в другие группировки | 50 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 150 Собственные средства, BYN: 600 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-43 | Сапоги женские | 15.20.13.520 | Обувь женская (сапоги, ботинки, туфли и изделия аналогичные) с верхом из натуральной или композиционной кожи и подошвой из резины, полимерных материалов или натуральной или композиционной кожи (кроме спортивной, с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви) | 20 пар | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 3000 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-42 | Ремонт обуви | 95.23.10.100 | Услуги по ремонту обуви | 20 пар | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 500 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-41 | Полотенца | 13.92.14.300 | Белье туалетное и кухонное хлопчатобумажное из тканей махровых полотенечных или аналогичных махровых тканей | 12 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 120 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-40 | Эмаль ПФ-115 | 20.30.22.130 | Краски и лаки масляные, включая эмали | 5 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 100 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-39 | Файл А4 35мл 100шт | 22.29.25.900 | Принадлежности канцелярские и школьные прочие из пластмасс | 10 пач. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 60 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-38 | Туалетная бумага 200м | 17.22.11.200 | Бумага туалетная | 250 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 600 Собственные средства, BYN: 200 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-37 | Смесь противогололедная для дор. и тротуа. (соль крупного помола) по 2 | 08.93.10.130 | Соль для промышленных целей | 4 пач. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 36 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-36 | Слив для унитаза армир. | 22.23.12.900 | Биде, унитазы, бачки смывные и аналогичные санитарно-технические изделия из пластмасс | 5 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 42 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-35 | Скрепки 33мм | 25.99.23.700 | Канцтовары прочие (зажимы, скрепки, уголки для бумаг и т.п.) из недрагоценных металлов | 40 пач. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 50 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-34 | Скотч | 22.19.50.500 | Ленты клейкие из прорезиненных тканей шириной не более 20 см | 10 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 30 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-33 | Скобы для степлера меб.1000шт | 25.99.23.500 | Скобы проволочные в блоках для канцелярских целей, обивки и упаковывания из недрагоценных металлов | 8 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 16 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-32 | Скобы для степлера 24мм, 10мм -1000шт | 25.99.23.500 | Скобы проволочные в блоках для канцелярских целей, обивки и упаковывания из недрагоценных металлов | 5 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 5 | 190510788 | Заказчик | |
| 2019-190510788-31 | Картриджи, тонеры,копи-картриджи, барабаны | 26.20.40.000 | Части и принадлежности компьютеров и прочих машин для обработки информации | 4 шт. | Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 6150 | 190510788 | Заказчик |