План закупок № 2019-290361378

Номер плана закупок2019-290361378
Дата утверждения плана гос. закупок (или его изменений и дополнений)20.12.2019
Дата редактирования20.12.2019
Наименование (для юр.лиц) либо ФИО (для ИП) заказчикаГосударственное учреждение "Брестская областная станция переливания крови"
Ведомственная подчиненностьМинистерство здравоохранения Республики Беларусь
МестонахождениеБрестская область ,Брест ,ул. Медицинская, 2
УНП290361378

Позиции плана закупок

Сведения об объемах денежных средств (применен фильтр)

Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется со счетов органов государственного казначейства, BYN449 209.74
Бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов: перечисление средств осуществляется с текущих (расчетных) счетов заказчика, BYN0.00
Собственные средства, BYN0.00
Итого, BYN449 209.74
Показаны записи 271-297 из 297.
Номер позиции плана закупокНаименование однородных товаров (работ, услуг)Код подвидаНаименование в соответствии с кодом ОКРБ 007-2012Ориентировочные объемы в натуральном выраженииОриентировочная стоимостьУНП получателя средствСубъект, осуществляющий закупку 
    
2019-290361378-27Ярлыки и этикетки18.12.15.000Услуги по печатанию ярлыков и этикеток500000 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 31000290361378Заказчик
2019-290361378-26ТТН18.12.14.149Книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы прочие, не включенные в другие группировки1200 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 250290361378Заказчик
2019-290361378-25подписка на период. издания (газеты, журналы) 4 раза в год18.12.13.100Газеты, выходящие реже четырех раз в неделю, печатные2 полгодаБюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 2500290361378Заказчик
2019-290361378-24Наклейки противопожарные17.29.11.200Этикетки и ярлыки из бумаги или картона с печатным текстом или изображением самоклеящиеся200 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 250290361378Заказчик
2019-290361378-23Тетрадь А5 12 листов17.23.13.300Тетради10 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 1.43290361378Заказчик
2019-290361378-22Тетрадь А5 48 листов17.23.13.300Тетради10 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 6.16290361378Заказчик
2019-290361378-21Тетрадь общая17.23.13.300Тетради12 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 12290361378Заказчик
2019-290361378-20Тетрадь ученическая 12л.17.23.13.300Тетради10 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 2290361378Заказчик
2019-290361378-19Вата17.22.12.400Вата и прочие изделия из ваты140 кгБюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 1000290361378Заказчик
2019-290361378-18Листовое полотенце (Полотенца для рук из бумажной массы)17.22.11.600Полотенца для рук из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна целлюлозных волокон400 рул.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 1000290361378Заказчик
2019-290361378-17Туалетная бумага17.22.11.200Бумага туалетная30 рул.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 20290361378Заказчик
2019-290361378-16Бумага упаковочная "Крафт-стериль" 17.12.41.800Крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная тисненая или нетисненая перфорированная или неперфорированная в рулонах или листах22 упак.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 1300290361378Заказчик
2019-290361378-15Бумага офисная А-417.12.14.390Бумага и картон немелованные прочие для графических целей не со-держащие волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна и с массой 1 кв. м не менее 40 г, но не более 150 г в листах170 пач.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 1000290361378Заказчик
2019-290361378-14Бумага для факса17.12.11.000Бумага газетная в рулонах или листах20 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 40290361378Заказчик
2019-290361378-13Контейнер теплоизоляционный медицинский15.12.12.500Сумки дорожные и спортивные, рюкзаки, футляры для музыкальных инструментов и аналогичные изделия, не включенные в другие группировки, из различных материалов60 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 5952290361378Заказчик
2019-290361378-12Бахилы одноразовые14.19.32.350Одежда из нетканых материалов пропитанных или непропитанных, с покрытием или нет, дублированных или нет13200 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 2630290361378Заказчик
2019-290361378-11Маска лицевая одноразовая14.19.32.350Одежда из нетканых материалов пропитанных или непропитанных, с покрытием или нет, дублированных или нет3550 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 500290361378Заказчик
2019-290361378-10шапка-беретка одноразовая (колпак)14.19.32.350Одежда из нетканых материалов пропитанных или непропитанных, с покрытием или нет, дублированных или нет2400 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 190290361378Заказчик
2019-290361378-9Нарукавник ПЭ одноразовые14.19.13.200Перчатки, варежки и митенки трикотажные пропитанные или с покрытием полимерными материалами или резиной (кроме перчаток, варежек и митенок для новорожденных и детей ясельного возраста спортивных, массажных)20 парБюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 24.2290361378Заказчик
2019-290361378-8Перчатки хозяйственные с ПВХ14.19.13.200Перчатки, варежки и митенки трикотажные пропитанные или с покрытием полимерными материалами или резиной (кроме перчаток, варежек и митенок для новорожденных и детей ясельного возраста спортивных, массажных)85 парБюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 60290361378Заказчик
2019-290361378-7Нарукавник ПЭ одноразовые14.12.30.250Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.), женская или для девочек из химических нитей900 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 564290361378Заказчик
2019-290361378-6Фартук ПЭ одноразовый14.12.30.250Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.), женская или для девочек из химических нитей900 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 300290361378Заказчик
2019-290361378-5Халат, костюм медицинский14.12.30.210Одежда рабочая прочая (халаты, фартуки, комбинезоны и т. д.), женская или для девочек хлопчатобумажная7 шт.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 272.5290361378Заказчик
2019-290361378-4пленка рукав13.92.21.730Мешки и пакеты упаковочные из нитей пленочных полиэтиленовых или полипропиленовых с поверхностной плотностью не более 120 г/м2 (кроме трикотажных машинного или ручного вязания)40 кгБюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 260290361378Заказчик
2019-290361378-3Мин.вода 1,0 л (негазированная)11.07.11.310Воды природные минеральные неподслащенные негазированные10000 бутБюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 6000290361378Заказчик
2019-290361378-2Молоко10.51.11.400Молоко несгущенное и неподслащенное жирностью более 1 %, но не более 6 %2400 лист.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 1800290361378Заказчик
2019-290361378-1Сок смесь (яблочно-вишневый, яблочно-виноградный)10.32.19.900Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в другие группировки4500 упак.Бюджетные средства и средства гос. внебюдж. фондов (оплата со счетов казначейства), BYN: 6700290361378Заказчик